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ST慧业 (000816)


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ST慧业(000816) 业绩预告

报告日期 2019-09-30 公告日期 2019-10-15
预测类型 预亏
预测摘要 预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:-8643万元至-9643万元。
预测内容 预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:-8643万元至-9643万元。 业绩变动原因说明 1、受中美贸易摩擦等因素影响,报告期公司出口业务减少,销售毛利率降低;有色矿本年度因工程施工等因素影响生产期延后,导致报告期收入低于同期,形成亏损。2、为扭转经营局面,公司逐步对业务和产品进行梳理,并根据资源状况和产品竞争力等情况对部分业务采取聚焦战略,主动收缩部分产品线。同时,根据国家政策要求,非道路移动机械用柴油机面临着排放标准进一步升级。据此,公司报告期对收缩产品和部分面临排放升级产品的研发项目支出予以费用化处理。3、基于公司聚焦战略,以及收缩产品的存货变现和货款回收等情况,报告期对相关资产计提了减值。主要基于上述原因,导致公司2019年1-9月、7-9月业绩亏损。
报告日期 2019-06-30 公告日期 2019-07-12
预测类型 减亏
预测摘要 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-2000万元至-2500万元。
预测内容 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-2000万元至-2500万元。 业绩变动原因说明 报告期内,因机械制造业务销售规模下降,矿业板块特定的生产季节性因素和停产等原因,造成业绩亏损。同时,受益于公司经营策略的调整,公司在重点产品毛利、费用管控上取得成效,本期产品毛利率同比上升,期间费用同比下降,亏损金额同比大幅减少。
报告日期 2019-03-31 公告日期 2019-04-13
预测类型 预盈
预测摘要 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:300万元至400万元。
预测内容 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:300万元至400万元。 业绩变动原因说明 受益于公司经营策略的调整,公司在重点产品毛利、成本费用管控上取得显著成效,本期的产品毛利率较同比上升,期间费用较同比下降。
报告日期 2018-12-31 公告日期 2019-01-17
预测类型 预盈
预测摘要 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2000万元至4000万元。
预测内容 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2000万元至4000万元。 业绩变动原因说明 由于公司已完成“退城进区”,根据盐城市人民政府2013年第9号专题会议纪要精神,盐城市国土资源局、盐城市土地储备中心本年度对公司及控股子公司六宗退出地块予以收储,该土地回收事项形成公司本期非经常性损益约3亿元。
报告日期 2018-09-30 公告日期 2018-10-13
预测类型 预亏
预测摘要 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:-8800万元至-9200万元。
预测内容 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:-8800万元至-9200万元。 业绩变动原因说明 1.处置资产对公司第三季度业绩影响约-1700万元(具体请查阅公司《关于处置资产的公告》,2018-035),叠加上半年的经营亏损,因而公司2018年1-9月业绩继续亏损。 2.剔除非经营性因素,公司第三季度经营状况有所好转,主营业务预估实现盈利,主要是毛利率提升和汇兑收益增加推动了盈利状况改善。
报告日期 2018-06-30 公告日期 2018-07-13
预测类型 预亏
预测摘要 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-7000万元至-8500万元。
预测内容 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-7000万元至-8500万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司机械制造业务因销售规模下降,生产成本增加以及固定费用较高等原因,继续亏损;矿业板块因特定的生产季节性因素和停产的原因,上半年为亏损期。 因上年同期存在出售资产形成的非经常性收益,以及本期销售收入同比减少,导致本期亏损金额高于上期。
报告日期 2018-03-31 公告日期 2018-04-14
预测类型 预亏
预测摘要 预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-5000万元至-6500万元。
预测内容 预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-5000万元至-6500万元。 业绩变动原因说明 1、公司当期机械制造业务收入规模下降;受产品原材料价格上涨以及排放标准国Ⅱ升国Ⅲ的影响,生产成本增加,产品毛利率同比下降;人民币兑美元汇率升值,公司汇兑损失增加。 2、公司当期非经常性收益较去年同比下降。
报告日期 2017-12-31 公告日期 2018-04-14
预测类型 预亏
预测摘要 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-265749485.29元。
预测内容 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-265749485.29元。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况2017年,公司营业总收入1,740,271,458.34元,同比下降5.13%;营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期亏损额加大。营业总收入的下降主要系公司主营业务销售规模下滑,营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润下滑的主要原因如下:1、报告期内,公司机械制造板块利润下降,主要系销售收入下滑;产品原材料价格上涨,加上排放标准升级,造成产品生产成本上升。2、人民币兑美元汇率持续走高,公司汇兑损失增加。3、其他业务中,煤炭采销生产期短开采量小,未能盈利;农业信息化业务因产品结构及业务量变动,营业收入和毛利率同向下降。4、综合生产成本上升、资产状况变化及新业务当期盈利能力波动等因素,公司部分资产出现减值迹象。 (二)报告期末的财务状况报告期末,公司总资产6,223,062,355.01元,较期初下降3.87%,归属于上市公司股东的所有者权益3,088,618,298.92元,较期初下降7.72%;归属于上市公司股东的每股净资产2.18元,较期初同比下降7.63%,主要系公司净利润减少所致。 (三)有关项目增减变动幅度较大的主要原因报告期内,营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年亏损额加大,主要原因同上述“(一)报告期的经营情况”。
报告日期 2017-09-30 公告日期 2017-10-14
预测类型 预亏
预测摘要 预计2017年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:-324.92万元至-1,324.92万元。
预测内容 预计2017年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:-324.92万元至-1,324.92万元。 业绩变动原因说明 报告期内由于市场原材料价格大幅上涨,公司产品毛利率下降,主营业务利润也随之减少;同时受人民币兑美元汇率波动影响,公司前三季度汇兑损失增加。
报告日期 2017-06-30 公告日期 2017-07-14
预测类型 预亏
预测摘要 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-5,000.00万元至-7,000.00万元。
预测内容 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-5,000.00万元至-7,000.00万元。 业绩变动原因说明 报告期公司原辅材料价格同比涨幅较大,而产品售价调整幅度未能覆盖成本的上涨,且收入规模同比下降,导致本期公司产品销售毛利大幅下滑。人民币兑美元汇率与去年同期相比呈一定幅度的升值,公司汇兑损失同比增加。产品销售毛利的下滑和汇兑损失的增加导致公司本期盈利能力降低。
报告日期 2016-12-31 公告日期 2017-01-17
预测类型 预亏
预测摘要 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-12,500.00万元至-14,500.00万元。
预测内容 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-12,500.00万元至-14,500.00万元。 业绩变动原因说明 1、本期公司非经常性收益同比大幅下降。 2、本期公司机械制造板块由于农机装备业务仍处于市场开拓阶段等因素,业务规模和盈利水平未达预期;矿业板块因产量下降等因素持续亏损;而公司开展农业信息化业务的子公司目前大部分尚处于投入期。
报告日期 2015-12-31 公告日期 2016-01-30
预测类型 预减
预测摘要 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润:200万元至2,000万元,与上年同期相比下降:64.51%至96.45%。
预测内容 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润:200万元至2,000万元,与上年同期相比下降:64.51%至96.45%。 业绩变动原因说明 1、受宏观经济形势和农机行业总体形势影响,本年度公司传统动力产品销量下降、农业机械装备销量未达预期,公司机械制造板块销售收入整体下滑。 2、煤炭及有色金属行业目前仍处于寒冬期,下游需求持续不足,价格连续走低,报告期内公司煤炭及有色金属业务亏损。 3、本年度公司仍处于战略转型期间,新产业目前仍处于资源投入期。
报告日期 2015-09-30 公告日期 2015-10-15
预测类型 预减
预测摘要 预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:1,000万元—1,800万元,比上年同期下降:57%—77%。
预测内容 预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:1,000万元—1,800万元,比上年同期下降:57%—77%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司在继续推进战略转型。在转型过程中,新产业目前尚处于前期资源投入期;同时煤炭市场整体低迷,煤价持续下降,造成公司煤炭业务亏损;而公司传统机械制造业,受宏观经济形势、柴油机新排放标准即将实施、农机补贴产品变化影响,报告期销量同比下降。 主要因为上述因素综合作用,导致公司报告期业绩同比大幅下降。
报告日期 2013-09-30 公告日期 2013-10-15
预测类型 预增
预测摘要 预计2013年1月1日—2013年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利:8200万元-8500万元,比上年同期披露数增长:约50%-56%。
预测内容 预计2013年1月1日—2013年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利:8200万元-8500万元,比上年同期披露数增长:约50%-56%。 业绩变动原因说明 公司2013年1-9月业绩比上年同期披露数增长的主要原因为: 1、本期公司财务报表合并范围发生变化,新增了巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司; 2、本期公司出售所持重庆阳北煤炭资源开发有限公司100%股权产生部分投资收益。
报告日期 2013-06-30 公告日期 2013-07-15
预测类型 预增
预测摘要 预计2013年1月1日-2013年06月30日归属于上市公司股东的净利润盈利:7350万元-7595万元,比上年同期增长50%-55%。
预测内容 预计2013年1月1日-2013年06月30日归属于上市公司股东的净利润盈利:7350万元-7595万元,比上年同期增长50%-55%。 业绩变动原因说明 公司本报告期业绩比上年同期披露数增长的主要原因为: 1、本期公司产品毛利率有所上升; 2、本期公司财务报表合并范围发生变化,新增了巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司; 3、本期公司出售所持重庆阳北煤炭资源开发有限公司100%股权产生部分投资收益。
报告日期 2012-12-31 公告日期 2012-12-31
预测类型 预增
预测摘要 预计2012年1月1日至2012年12月31日归属于上市公司股东的净利润盈利:9,000万元-10,800万元,比上年同期增长:50%-80%。
预测内容 预计2012年1月1日至2012年12月31日归属于上市公司股东的净利润盈利:9,000万元-10,800万元,比上年同期增长:50%-80%。 业绩变动原因说明 本公司2012年度实现的归属于上市公司股东的净利润大幅上升主要是因为公司本年度收购了同一控制下的巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司100%股权,与上年同期相比新增了合并范围。根据会计准则相关规定,巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司2012年度利润纳入本公司合并财务报表范围,使得本公司2012年度利润增加。
报告日期 2011-12-31 公告日期 2012-01-09
预测类型 预减
预测摘要 预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润盈利:5,000万元 - 7,000万元,比上年同期下降:50% - 60%。
预测内容 预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润盈利:5,000万元 - 7,000万元,比上年同期下降:50% - 60%。 业绩变动原因说明 公司2010年度利润中含有出售参股公司股权等取得的投资收益等非经常性损益,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2,689.66万元。本报告期公司利润构成主要系经营性利润,归属于上市公司股东的经营性净利润预计为4,500万元- 6,500万元。
报告日期 2011-09-30 公告日期 2011-10-10
预测类型 预减
预测摘要 2011年1月1日至2011年9月30日,归属于上市公司股东的净利润:盈利预计为4,300万元,比上年同期下降:约72%
预测内容 2011年1月1日至2011年9月30日,归属于上市公司股东的净利润:盈利预计为4,300万元,比上年同期下降:约72%。 变动原因:2010年1-9月份利润中含有出售参股公司股权等取得的投资收益约1.26亿元(含税),为非经常性损益;扣除非经常性损益后经营性利润为3,355.64万元。本报告期利润构成主要系经营性利润,经营性利润预计为3,700万元。
报告日期 2010-06-30 公告日期 2010-04-30
预测类型 预减
预测摘要 预计年初至下一报告期期末累计净利润约4,000.00万元,较上年同期下降约75%。
预测内容 预计年初至下一报告期期末累计净利润约4,000.00万元,较上年同期下降约75%。 业绩预告的说明: 1、业绩发生大幅变动的原因:去年同期利润中包含出售可供出售金融资产取得投资收益12620万元,本年度公司不存在出售上述金融资产情形; 2、上述预测为公司财务部门根据截至报告日经营业绩的初步估算,公司2010年半年度实际盈利情况以公司2010年半年度报告数据为准,敬请广大投资者注意风险。
报告日期 2009-12-31 公告日期 2010-01-26
预测类型 预增
预测摘要 预计2009年度实现净利润约14000万元-17000万元,同比增长约70%-100%。
预测内容 预计2009年度实现净利润约14000万元-17000万元,同比增长约70%-100%。 原因:报告期内,公司长期股权投资分红、出售可供出售金融资产取得的投资收益及销售利润增加。
报告日期 2009-06-30 公告日期 2009-07-01
预测类型 预增
预测摘要 预计2009年上半年度净利润约15400万-17150万元,同比增长80%-100%。
预测内容 预计2009年上半年度净利润约15400万-17150万元,同比增长80%-100%。
报告日期 2007-12-31 公告日期 2007-10-30
预测类型 预增
预测摘要 公司预测2007年度累计实现净利润与上年同期数相比将上升100%以上。
预测内容 由于报告期内,公司通过上海证券交易所交易系统出售了800股重庆迪马实业股份有限公司无限售条件流通股,并取得较大收益,公司预测2007年度累计实现净利润与上年同期数(未按新会计准则调整)相比将上升100%以上。
报告日期 2007-09-30 公告日期 2007-08-27
预测类型 预增
预测摘要 预计公司2007年1月—9月累计净利润比上年同期增长150%—200%左右。
预测内容 由于公司在第三季度继续减持了198万股迪马股份,并取得较大投资收益,预计公司2007年1月—9月累计净利润比上年同期增长150%—200%左右。
报告日期 2007-06-30 公告日期 2007-07-04
预测类型 预增
预测摘要 2007年中期业绩预告修正为同比增长250%-300%。
预测内容 2007年中期业绩预告修正为同比增长250%-300%。
报告日期 2004-12-31 公告日期 2004-10-27
预测类型 预盈
预测摘要 公司预计2004年度全年实现净利润为正值。
预测内容 公司预计2004年度全年实现净利润为正值。
报告日期 2003-12-31 公告日期 2004-03-26
预测类型 预亏
预测摘要 预计公司2003年度业绩产生亏损。
预测内容 由于公司清查的资产损失153,895,005.00元核销所有者权益事项,未能获得有关部门的批准,将造成公司2003年度业绩产生亏损。
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