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通达股份 (002560)


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通达股份(002560) 业绩预告

报告日期 2019-09-30 公告日期 2019-08-01
预测类型 预增
预测摘要 预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:7811.81万元至9206.78万元,与上年同期相比变动幅度:180%至230%。
预测内容 预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:7811.81万元至9206.78万元,与上年同期相比变动幅度:180%至230%。 业绩变动原因说明 母公司主要原材料铜、铝价格预计趋于稳定,公司电缆产品利润率回升。同时,子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司通过充分利用现有产能,业绩持续稳定。
报告日期 2019-06-30 公告日期 2019-04-23
预测类型 预增
预测摘要 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:5293.21万元至5954.86万元,与上年同期相比变动幅度:300%至350%。
预测内容 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:5293.21万元至5954.86万元,与上年同期相比变动幅度:300%至350%。 业绩变动原因说明 预计上半年公司将执行较多订单,公司经营业绩也将持续增长;同时,公司子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司业绩保持稳定。
报告日期 2019-03-31 公告日期 2019-04-15
预测类型 预增
预测摘要 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:3308.04万元至3614.34万元,与上年同期相比变动幅度:440%至490%。
预测内容 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:3308.04万元至3614.34万元,与上年同期相比变动幅度:440%至490%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司取得较多订单并积极推进在手订单执行进度,使报告期内销售收入及利润较预期有所增加。
报告日期 2018-12-31 公告日期 2019-02-28
预测类型 预减
预测摘要 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3426805.39元,与上年同期相比变动幅度:-71.51%。
预测内容 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3426805.39元,与上年同期相比变动幅度:-71.51%。 业绩变动原因说明 1、经营业绩情况说明 报告期内,公司实现营业总收入242,132.77万元,较上年同期增长45.49%,主要系报告期内合并新设立子公司河南通达新材料有限公司营业收入增加所致。报告期内,公司实现营业利润72.30万元,较上年同期下降94.75%,实现利润总额179.88万元,较上年同期下降87.26%;实现归属于上市公司股东的净利润342.68万元,较上年同期下降71.51%。主要系公司计提可供出售金融资产减值准备5,282.10万元,对公司2018年度业绩影响较大。2018年度,公司基本每股收益较上年同期下降66.67%,主要系公司归属于上市股东的净利润同比下降较大所致。 2、财务状况说明报告 期末,公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益分别较期初增长18.85%、1.38%;归属于上市公司股东的每股净资产比期初增加0.05元,增长1.38%。主要原因是公司主营业务稳定增长,期末总资产、归属于上市公司股东的所有者权益和每股净资产有所增加。
报告日期 2018-09-30 公告日期 2018-08-27
预测类型 预增
预测摘要 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:2439.09万元至2969.33万元,与上年同期相比变动幅度:130%至180%。
预测内容 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:2439.09万元至2969.33万元,与上年同期相比变动幅度:130%至180%。 业绩变动原因说明 主要原材料铜、铝价格预计趋于稳定,公司电缆产品利润率回升。同时,公司全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司通过充分利用现有产能、提升工作效率等手段,使业绩增长稳定持续。
报告日期 2018-06-30 公告日期 2018-04-28
预测类型 预增
预测摘要 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:1163.8万元至1611.41万元,与上年同期相比变动幅度:30%至80%。
预测内容 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:1163.8万元至1611.41万元,与上年同期相比变动幅度:30%至80%。 业绩变动原因说明 报告期内,铜、铝等原材料价格整体较前期有所下降,公司电缆产品利润率回升。同时,公司全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司通过扩充现有产能、提升工作效率等手段,使业绩增长稳定持续,实现了较高的盈利水平。
报告日期 2018-03-31 公告日期 2018-03-31
预测类型 预增
预测摘要 预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:611.12万元至705.14万元,与上年同期相比变动幅度:30%至50%。
预测内容 预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:611.12万元至705.14万元,与上年同期相比变动幅度:30%至50%。 业绩变动原因说明 报告期内,铜、铝等原材料价格整体均较前期高点有所下降,公司电缆产品利润率回升。 同时,公司子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司通过扩充现有产能、提升工作效率等手段,业绩持续稳定增长,实现了较高的盈利水平。 预计2018年1~3月份归属于上市公司股东的净利润金额为611.12万元至705.14万元,本期业绩预计同比增长30.00%至50.00%。
报告日期 2017-12-31 公告日期 2018-02-28
预测类型 预减
预测摘要 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:14960945.87元,与上年同期相比变动幅度:-82.12%。
预测内容 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:14960945.87元,与上年同期相比变动幅度:-82.12%。 业绩变动原因说明 2017年度,公司营业利润同比下降77.48%,公司利润总额同比下降80.03%,归属于上市股东的净利润同比下降82.12%,主要原因为报告期内受国内铜、铝价格波动影响,公司原材料采购成本增加较多,公司执行原已签订但未执行的合同时利润降低乃至亏损,对公司2017年度业绩造成较大的影响。 2017年度,公司基本每股收益较上年同比下降85%,主要原因为公司归属于上市股东的净利润同比下降82.12%,造成基本每股收益的下降。
报告日期 2017-09-30 公告日期 2017-08-25
预测类型 预降
预测摘要 预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:1,381.59万元至4,144.76万元,较上年同期相比变动幅度:-80.00%至-40.00%。
预测内容 预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:1,381.59万元至4,144.76万元,较上年同期相比变动幅度:-80.00%至-40.00%。 业绩变动原因说明 报告期内,受国内铜、铝价格波动影响,原材料采购成本增加较多,公司执行原已签订但未执行的合同时利润降低,对公司2017年1-9月业绩造成较大的影响,故预计公司净利润有所下降。
报告日期 2017-06-30 公告日期 2017-07-15
预测类型 预减
预测摘要 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:865.19万元至2,162.97万元,较上年同期相比变动幅度:-80.00%至-50.00%。
预测内容 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:865.19万元至2,162.97万元,较上年同期相比变动幅度:-80.00%至-50.00%。 业绩变动原因说明 报告期内,受国内铜、铝价格波动影响,原材料采购成本增加较多,公司执行原已签订但未执行的合同时利润降低,对公司2017年上半年度业绩造成较大的影响,故预计公司净利润有所下降。
报告日期 2017-03-31 公告日期 2017-03-31
预测类型 预降
预测摘要 预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:308.36万元至616.73万元,较上年同期相比变动幅度:-70.00%至-40.00%。
预测内容 预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:308.36万元至616.73万元,较上年同期相比变动幅度:-70.00%至-40.00%。 业绩变动原因说明 报告期内,受国内铜、铝价格波动影响,母公司在执行以前年度尚未完成订单时,原材料采购成本较高,故公司净利润下降。
报告日期 2016-12-31 公告日期 2017-02-28
预测类型 预升
预测摘要 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:83,579,431.06元,较上年同期相比变动幅度:44.20%。
预测内容 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:83,579,431.06元,较上年同期相比变动幅度:44.20%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司经营状况良好,全年实现营业总收入162,741.05万元,同比增长26.14%,实现营业利润8,112.84万元,同比增长12.66%,实现利润总额9,630.48万元,同比增长30.74%,实现归属于上市公司股东的净利润8,357.94万元,同比增长44.20%。 2016年度,公司利润总额同比增长30.74%,归属于上市股东的净利润同比增长44.20%,主要原因为合并成都航飞航空机械设备制造有限公司利润、收到政府补助款及伊滨区土地出售价款。 2016年度,公司基本每股收益同比下降51.22%,归属于上市公司股东的每股净资产同比下降64.56%,主要原因为公司2015年度权益分派(以公司现有总股本142,727,117股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增20股)及限制性股票授予引起的股本增加,财务数据摊薄。
报告日期 2016-09-30 公告日期 2016-10-14
预测类型 预增
预测摘要 预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:5,482.51万元至7,048.94万元,较上年同期相比变动幅度:40.00%至80.00%。
预测内容 预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:5,482.51万元至7,048.94万元,较上年同期相比变动幅度:40.00%至80.00%。 业绩变动原因说明 1、报告期内,公司取得较多订单并积极推进在手订单执行进度,使报告期内销售收入及利润增加。 2、报告期内,公司收到政府退回土地出让金等款项,扣除相关资产账面价值后,约705.57万元计入当期损益。 3、报告期内,公司获得政府奖补的企业扶持资金445.00万元。 4、报告期内,成都航飞航空机械设备制造有限公司完成工商变更登记成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围,对公司业绩产生正面影响。
报告日期 2016-06-30 公告日期 2016-07-14
预测类型 预增
预测摘要 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:3,767.49万元至4,636.91万元,较上年同期相比变动幅度:30.00%至60.00%。
预测内容 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:3,767.49万元至4,636.91万元,较上年同期相比变动幅度:30.00%至60.00%。 业绩变动原因说明 1、报告期内,公司取得较多订单并积极推进在手订单执行进度,使报告期内销售收入及利润增加。 2、报告期内,公司收到政府退回土地出让金等款项,扣除相关资产账面价值后,约705.57万元计入当期损益。 3、报告期内,公司获得政府奖补的企业扶持资金445.00万元。 4、报告期内,成都航飞航空机械设备制造有限公司完成工商变更登记成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围,对公司业绩产生正面影响。
报告日期 2015-12-31 公告日期 2016-02-29
预测类型 预升
预测摘要 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润为60,524,193.81元,比去年同期增加29.10%。
预测内容 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润为60,524,193.81元,比去年同期增加29.10%。 业绩变动原因说明 2015年度,公司营业总收入同比增长61.66%,归属于上市股东的净利润同比增长29.10%,主要原因为受2015年国家电力建设的大力推进,母公司产品订单量有较大增加,从而营业收入及净利润增长较大。
报告日期 2015-09-30 公告日期 2015-10-15
预测类型 预增
预测摘要 预计2015年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润:3449.00万元-4244.93万元,较上年同期增长30.00%-60.00%。
预测内容 预计2015年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润:3449.00万元-4244.93万元,较上年同期增长30.00%-60.00%。 业绩变动原因说明 本次业绩修正的主要原因是:2015年1-9月份国内外电网建设工程增加,公司取得较多的生产订单,营业收入及产品毛利率均有较大增长,因此对公司2015年前三季度业绩预计进行修正。
报告日期 2015-06-30 公告日期 2015-07-30
预测类型 预增
预测摘要 预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润28,980,701.16元,比去年同期增加69.15%。
预测内容 预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润28,980,701.16元,比去年同期增加69.15%。 业绩变动原因说明 (1)公司2013年非公开发行募投项目已经部分投产,产生部分效益; (2)公司主要产品销售收入增加; (3)公司加大研发力度,在产品工艺方面有了进一步的提升,控制了产品的生产成本。
报告日期 2014-12-31 公告日期 2015-02-28
预测类型 预降
预测摘要 预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为45,987,133.95元,比上年同期下降22.69%。
预测内容 预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为45,987,133.95元,比上年同期下降22.69%。 业绩变动的原因说明 主要原因为受国内国际经济形势及电线电缆行业市场竞争加剧等因素影响,母公司产品订单及利润率均出现下滑所致。
报告日期 2014-09-30 公告日期 2014-10-14
预测类型 预降
预测摘要 预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,529.02万元-3,793.54万元,比上年同期下降:10%-40%。
预测内容 预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,529.02万元-3,793.54万元,比上年同期下降:10%-40%。 业绩预告修正原因说明 母公司经营业绩预计较去年同期有所下降,较预期也有所下降。2014年前三季度受国内国际经济增速缓慢、电线电缆行业市场竞争加剧等因素影响,公司产品销售额及利润率均出现下滑,从而导致公司整体净利润同比下降,因此将2014年第三季度业绩向下修正。
报告日期 2014-06-30 公告日期 2014-07-15
预测类型 预降
预测摘要 预计2014年1月1日至2014年6月30日归属于上市公司股东的净利润盈利:1,540.64万元-2,200.92万元,比上半年同期下降:0%-30%。
预测内容 预计2014年1月1日至2014年6月30日归属于上市公司股东的净利润盈利:1,540.64万元-2,200.92万元,比上半年同期下降:0%-30%。 业绩修正原因说明 本次业绩修正的主要原因是:2014年上半年受国内国际经济增速缓慢、电线电缆行业市场竞争加剧等因素影响,公司产品销售额及利润率均出现下滑,从而导致公司整体净利润同比下降,因此将2014年半年度业绩小幅向下修正。
报告日期 2013-12-31 公告日期 2014-02-27
预测类型 预升
预测摘要 预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为59,481,850.17元,比上年同期上升5.55%。
预测内容 预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为59,481,850.17元,比上年同期上升5.55%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司的生产经营总体状况良好,实现营业总收入96,945.87万元,同比下降0.43%,实现营业利润8,634.75万元,同比增长35.48%,归属于上市公司股东的净利润为5,948.19万元,同比增长5.55%。营业收入下降主要原因为母公司出口业务销售收入下降。利润总额较上年上涨40.31%,主要原因为控股子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司及郑州万富小额贷款有限公司实现利润增长。 报告期内,公司财务状况良好,总资产同比下降8.60%,归属于上市公司股东的所有者权益同比增长4.43%。
报告日期 2013-09-30 公告日期 2013-10-15
预测类型 预升
预测摘要 预计2013年1月1日—2013年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利:3,851.66万元-4,236.82万元,比上年同期增长:0%-10%。
预测内容 预计2013年1月1日—2013年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利:3,851.66万元-4,236.82万元,比上年同期增长:0%-10%。 业绩预告修正原因说明 母公司经营业绩预计较去年同期有所下降,但较预期有所好转;控股子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司持续盈利能力较好。
报告日期 2013-06-30 公告日期 2013-07-13
预测类型 预降
预测摘要 预计2013年1月1日-2013年6月30日归属上市公司股东的净利润盈利:1,963.36万元-2,416.44万元,比上半年同期下降:20%-35%。
预测内容 预计2013年1月1日-2013年6月30日归属上市公司股东的净利润盈利:1,963.36万元-2,416.44万元,比上半年同期下降:20%-35%。 业绩预告修正原因说明 近几个月,采购成本、销售费用和管理费用较预期降低,影响了公司1-6月份的盈利水平。
报告日期 2012-12-31 公告日期 2013-02-28
预测类型 预升
预测摘要 预计2012年度归属于上市公司股东的净利润56,697,272.76元,相比上年同期增加4.20%。
预测内容 预计2012年度归属于上市公司股东的净利润56,697,272.76元,相比上年同期增加4.20%。
报告日期 2012-09-30 公告日期 2012-08-21
预测类型 预升
预测摘要 预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利3,676.15万元至4,778.99万元,比上年同期增长0%至30%。
预测内容 预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利3,676.15万元至4,778.99万元,比上年同期增长0%至30%。 业绩变动的原因说明: 预计下半年公司产品市场需求稳定,公司经营业绩也将稳步增长。
报告日期 2012-06-30 公告日期 2012-04-26
预测类型 预升
预测摘要 预计2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:0.00% ~~30.00%。
预测内容 预计2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:0.00% ~~30.00%。 业绩变动的原因说明: 董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素,应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。
报告日期 2011-12-31 公告日期 2012-02-29
预测类型 预升
预测摘要 预计2011年度归属于上市公司股东的净利润为 5,525.31 万元,同比增长 2.67%。
预测内容 预计2011年度归属于上市公司股东的净利润为 5,525.31 万元,同比增长 2.67%。
报告日期 2011-09-30 公告日期 2011-08-23
预测类型 预升
预测摘要 预计2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0-30.00%
预测内容 预计2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0-30.00% 业绩预告说明 公司主要产品需求旺盛,业务持续稳定增长。
报告日期 2011-06-30 公告日期 2011-04-12
预测类型 预升
预测摘要 预计公司2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0%-30%。
预测内容 预计公司2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0%-30%。 业绩变动的原因说明: 公司主要产品需求旺盛,业务持续稳定增长。
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