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天邑股份 (300504)


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天邑股份(300504) 业绩预告

报告日期 2020-03-31 公告日期 2020-04-09
预测类型 预降
预测摘要 预计2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:3700万元至4200万元,与上年同期相比变动幅度:-26.14%至-16.16%。
预测内容 预计2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:3700万元至4200万元,与上年同期相比变动幅度:-26.14%至-16.16%。 业绩变动原因说明 1、2020年第一季度,受新型冠状病毒疫情影响,公司及上下游企业复工时间有所延迟,对公司生产、销售等经营造成影响,公司营业收入和净利润较上年同期下降。2、报告期内,预计非经常性损益对净利润的影响金额约为230万元。
报告日期 2019-12-31 公告日期 2020-02-29
预测类型 预降
预测摘要 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10722.67万元,与上年同期相比变动幅度:-29.54%。
预测内容 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10722.67万元,与上年同期相比变动幅度:-29.54%。 业绩变动原因说明 (一)经营业绩说明报告期内,公司实现营业收入较上年同期下降22.93%;营业利润较上年同期下降33.34%;利润总额较上年同期下降33.82%;归属于上市公司股东净利润较上年同期下降29.54%。业绩下降主要系:1、销售收入下降。报告期内,公司传统宽带网络终端设备产品价格有所下降,公司WiFi6路由器和10GPON智能网关等新产品暂未形成规模收入,公司整体销售收入有所下降。2、毛利率显著提升。报告期内,公司采用降本增效措施:优化部分产品研发设计方案,减少原材料使用成本;分阶段施行智能制造计划,通过优化生产部组织架构和岗位设置等举措,减少人工费用,整体毛利率得到有效提升。3、研发投入增加。报告期内,公司大幅增加对新技术、新产品的研发投入,研发费用较上年同期增长约30%。新研发的WiFi6路由器和10GPON智能网关等新产品已开始批量生产,目前处于市场前列;5G微基站等5G产品的研发也取得重大进展。通信行业技术更新迅速,保持对新市场、新产品、新技术的密切关注,加大研发投入,有利于增加公司的核心竞争力,有利于公司可持续发展。(二)财务状况说明截至2020年12月31日,公司总资产较期初下降16.70%,主要系公司现金充足,偿还了银行借款、降低了应付账款和应付票据规模,负债减少所致;归属于上市公司股东的所有者权益较期初增长3.06%,归属于上市公司股东的每股净资产较期初增长3.04%,主要系当期利润增加所致。
报告日期 2019-09-30 公告日期 2019-10-14
预测类型 预降
预测摘要 预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:13107.91万元至11797.12万元,与上年同期相比变动幅度:0%至-10%。
预测内容 预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:13107.91万元至11797.12万元,与上年同期相比变动幅度:0%至-10%。 业绩变动原因说明 1、受原材料价格回落的影响,公司2019年1-9月综合毛利率逐步回升至19.50%,综合毛利率较去年同期增加2.63个百分点。 2、根据国家提出的固定宽带和移动宽带双双迈入千兆目标,公司加大研发投入,已完成10GPON智能网关、WiFi6AP、5GCPE产品研发。5G微基站也进入产品研发的中后期。研发费投入较去年同期增加1,979万元,增长33.79%。 3、“双千兆”目前在多个城市推出,但推广普及需要一定的时间,公司10GPON智能网关、WiFi6AP、5GCPE等新一代产品尚未大规模出货,也影响了公司业绩。 4、2019年前三季度预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1,000万元。
报告日期 2019-06-30 公告日期 2019-07-12
预测类型 预升
预测摘要 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:8491万元至9340万元,与上年同期相比变动幅度:0%至10%。
预测内容 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:8491万元至9340万元,与上年同期相比变动幅度:0%至10%。 业绩变动原因说明 1、受原材料价格回落的影响,公司2019年产品毛利率逐步回升,经财务部门预测,本报告期毛利率约为19.26%。 2、报告期内,预计非经常性损益对净利润的影响金额约为690万元。
报告日期 2019-03-31 公告日期 2019-04-09
预测类型 预升
预测摘要 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:5000万元至5500万元,与上年同期相比变动幅度:-4.44%至5.11%。
预测内容 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:5000万元至5500万元,与上年同期相比变动幅度:-4.44%至5.11%。 业绩变动原因说明 1、与去年同期相比,销售收入持续上升。受原材料降价影响,与2018年第四季度相比,产品毛利率开始明显回升。2、报告期内,预计非经常性损益对净利润的影响金额约为390万元。
报告日期 2018-12-31 公告日期 2019-02-27
预测类型 预降
预测摘要 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:15303.75万元,与上年同期相比变动幅度:-33.45%。
预测内容 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:15303.75万元,与上年同期相比变动幅度:-33.45%。 业绩变动原因说明 1、公司营业收入持续增长。报告期内,公司在保持中国电信市场份额的基础上,中国移动、中国联通市场取得了显著进展,来源于中国移动、中国联通的营业收入占公司营业收入的比例进一步明显提高。公司陆续中标运营商的通信设备采购项目,随着订单及新中标价格的执行且材料采购价格开始回落,为公司未来经营业务提供了支撑。 2、盈利情况较上年同期下滑。报告期内部分原材料成本价格较去年同期上涨,而且公司主要产品价格仍执行上期中标价格,因此导致公司毛利率下降,同时,为适应公司快速发展、增加核心竞争力,公司积极引进研发、管理、生产等高级人才,收购了上海亨谷智能科技有限公司,人员薪酬支出较上年增加。 3、报告期内,公司首次公开发行股票并上市,股本扩大。受股本扩大和盈利下滑影响,基本每股收益较上年同期下降。 4、随着公司规模扩大和经营盈利积累,以及公司首次公开行股票并上市募集资金,公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产均有大幅增加。
报告日期 2018-09-30 公告日期 2018-10-12
预测类型 预降
预测摘要 预计2018年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:4609万元至5109万元,与上年同期相比变动幅度:-49.73%至-44.27%。
预测内容 预计2018年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:4609万元至5109万元,与上年同期相比变动幅度:-49.73%至-44.27%。 业绩变动原因说明 1、2018年前三季度,公司业务规模持续发展,主营业务收入持续增长。 2、报告期内,部分原材料价格上涨至高位开始回落,但与上年同期相比,材料成本仍涨幅较大;同时,公司主要产品价格仍执行上期中标价格。因此导致公司毛利率下降,盈利情况较上年同期下滑。 3、2018年前三季度预计非经常性损益对净利润的影响金额约为930万元。
报告日期 2018-06-30 公告日期 2018-07-13
预测类型 预降
预测摘要 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:8900万元至8020万元,与上年同期相比变动幅度:0%至-10%。
预测内容 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:8900万元至8020万元,与上年同期相比变动幅度:0%至-10%。 业绩变动原因说明 1、报告期内,公司业务规模持续发展,主营业务收入持续增长。但因部分原材料价格大幅上涨带动生产成本上涨,导致公司较上年同期净利润下降。 2、报告期内,预计非经常性损益对净利润的影响金额约为230万元。
报告日期 2018-03-31 公告日期 2018-03-29
预测类型 预升
预测摘要 预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:5100万元至5600万元,与上年同期相比变动幅度:0%至10%。
预测内容 预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:5100万元至5600万元,与上年同期相比变动幅度:0%至10%。 业绩变动原因说明 公司预计2018年一季度实现营业收入为64,600万元至70,000万元,同比增长幅度为10%至20%;预计实现归属于发行人股东的净利润5,100万元至5,600万元,同比增长幅度为0%至10%;预计实现归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润5,080万元至5,580万元,同比增长幅度为0%至10%。
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