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雄帝科技 (300546)


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雄帝科技(300546) 业绩预告

报告日期 2019-09-30 公告日期 2019-10-11
预测类型 预升
预测摘要 预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:7700万元至7900万元,与上年同期相比变动幅度:30.94%至34.34%。
预测内容 预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:7700万元至7900万元,与上年同期相比变动幅度:30.94%至34.34%。 业绩变动原因说明 1、报告期内,公司坚持既定的发展战略,聚焦可信身份技术,持续加大智慧民生警务、智慧外事、数字身份、公交智能化等创新业务的研发投入和市场拓展力度,优化业务布局与产品销售结构,各业务单元积极开展项目实施工作,提高实施效率,公司营业收入稳步增长。2、报告期内,预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为456.00万元,主要系政府补助收入。上年同期非经常性损益为530.43万元。
报告日期 2019-06-30 公告日期 2019-07-09
预测类型 预升
预测摘要 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:4500万元至4800万元,与上年同期相比变动幅度:31.02%至39.76%。
预测内容 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:4500万元至4800万元,与上年同期相比变动幅度:31.02%至39.76%。 业绩变动原因说明 1、报告期内,公司依据年度经营计划,聚焦可信身份技术,持续加大智慧民生警务、智慧外事、数字身份、公交智能化等创新业务的研发投入和市场拓展力度,优化业务布局与产品销售结构,提升运营管理水平,积极参与数字民生建设。公司公安、外事、交通、海外证件及选举等领域市场开拓有序推进,各项经营业务实现平稳发展,归属于上市公司股东的净利润同比上升31.02%-39.76%。 2、报告期内,预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为362万元,主要系政府补助收入。
报告日期 2019-03-31 公告日期 2019-04-09
预测类型 预盈
预测摘要 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:900万元至1000万元。
预测内容 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:900万元至1000万元。 业绩变动原因说明 1、报告期内,公司依据年度经营计划,聚焦可信身份技术,持续加大智慧民生警务、数字身份、在线证照管理、公交智能化等创新业务的研发投入和市场拓展力度,积极参与数字民生建设。公司公安外事、交通航空、社保金融、海外证件及选举等领域市场开拓有序推进,2019年第一季度整体经营良好,预计主营业务收入较上年同期增长60%以上,带动利润较大幅度增长。2、预计2019年第一季度公司非经常性损益对净利润的影响金额约为150万元。
报告日期 2018-12-31 公告日期 2019-02-26
预测类型 预升
预测摘要 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:107800834.18元,与上年同期相比变动幅度:35.58%。
预测内容 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:107800834.18元,与上年同期相比变动幅度:35.58%。 业绩变动原因说明 1、经营业绩 报告期内,公司实现营业总收入600,474,316.21元,较上年同期增长57.98%;实现营业利润119,800,557.63元,较上年同期增长38.90%;实现利润总额123,167,715.79元,较上年同期增长34.38%;归属于上市公司股东的净利润 107,800,834.18元,较上年同期增长35.58%;基本每股收益0.81元,较上年同期增长37.29%。报告期公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益增加原因主要系公司持续加大技术研发投入以及国内外市场的拓展力度,身份识别与智能化应用、智慧交通等业务良性发展,数字身份、智慧政务、证件在线管理与公交智能化等创新业务持续推进,增强了盈利能力。 2、财务状况 报告期末,公司总资产为1,093,436,896.69元,较期初增长15.98%;归属于上市公司股东的所有者权益736,359,560.70元,较期初增长15.81%,主要系本报告期利润增加所致;股本135,136,500.00元,较期初减少0.05%,系公司回购部分限制性股票所致;归属于上市公司股东的每股净资产5.45元,较期初增长15.96%。
报告日期 2018-09-30 公告日期 2018-10-12
预测类型 预升
预测摘要 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:5750万元至5900万元,与上年同期相比变动幅度:40.15%至43.81%。
预测内容 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:5750万元至5900万元,与上年同期相比变动幅度:40.15%至43.81%。 业绩变动原因说明 1、本报告期,公司净利润较上年同期增加,主要是智慧交通、身份识别及智能化业务的市场需求量增长,公司利用自身优势,加大各应用场景拓展力度,营业收入较同期大幅增加所致。2、公司预计非经常性损益金额对净利润影响金额约为530万元,主要是政府补贴收入。上年同期非经常性损益为645.63万元。
报告日期 2018-06-30 公告日期 2018-07-13
预测类型 预升
预测摘要 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:3300万元至3500万元,与上年同期相比变动幅度:32.55%至40.58%。
预测内容 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:3300万元至3500万元,与上年同期相比变动幅度:32.55%至40.58%。 业绩变动原因说明 1、报告期内,公司的总体经营规模持续扩大,在公共安全、智慧交通、海外等领域的业务量迅速增长,2018年1-6月新签合同量同比增长超过120%,营业收入同比增长约67.2%,营业收入的增长带动公司利润的增长,公司总体经营能力持续提升。2、公司加大了新技术、新产品开发和国内外市场拓展的投入力度,员工人数增加较多,员工薪酬、研发投入、市场拓展费用较去年同期增幅较大,致使公司净利的增长较缓。
报告日期 2018-03-31 公告日期 2018-04-10
预测类型 预亏
预测摘要 预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-320万元至-380万元。
预测内容 预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-320万元至-380万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司加强产品开发及市场开拓,在公共安全、智慧交通、海外等公司主要领域的业务量迅速增长,一季度签订合同量同比增长超过100%,预计一季度营业收入同比增长超过70%。但归属于上市公司股东的净利润亏损,主要原因是: 1、公司为了加快发展,推动长期战略目标的实现,加大了新技术、新产品开发和国内外市场拓展的投入力度,智慧交通、智慧银行、智慧新警务等新业务投入较大,员工人数增加较多,员工薪酬、研发投入、市场拓展费用较去年同期增幅较大。 2、报告期主要执行的合同集中在公共交通领域,移动支付在领域内迅速推广带来业务量增长的同时,竞争也所加剧,业务利润率同比有所下降。 3、受人民币兑美元汇率波动导致的影响,公司本报告期计入财务费用的汇兑损益约为436.89万元,上年同期为35.49万元。 通常一季度实现营业收入占全年营业收入的比重较低,一季度业绩不代表全年业绩水平。 报告期内,预计影响公司净利润的非经常性损益金额约为8.02万元,主要系政府补助收入。
报告日期 2017-12-31 公告日期 2018-02-27
预测类型 预升
预测摘要 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:79983474.44元,与上年同期相比变动幅度:32.4%。
预测内容 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:79983474.44元,与上年同期相比变动幅度:32.4%。 业绩变动原因说明 1、经营业绩 报告期内,公司实现营业总收入380,106,492.25元,较上年同期增长29.77%;营业利润为86,860,211.96元,较上年同期增长43.85%;利润总额为92,233,249.81元,较上年同期增长30.34%;归属上市公司股东的净利润为79,983,474.44元,较上年同期增长32.40%。报告期公司业绩持续增长的原因如下: (1)报告期内,公司围绕身份信息综合服务的发展战略,加大研发投入,积极利用人工智能、物联网等先进技术,进行产品和解决方案的智能化和创新,提升市场竞争力;坚持技术驱动市场,加快国内外市场布局,深耕公共安全、智能交通等核心业务领域;同时不断开拓新应用领域。各项业务保持了良好的发展态势,实现了整体经营业绩持续稳健增长。 (2)报告期内,受益于二维码支付在公共交通领域的落地,公司互联网智能车载终端业务开拓较好,实现了增长,并为2018年实现更大幅度增长奠定基础;面向海外市场的电子选举管理业务也完成了从信息采集、身份识别到投票管理的整体解决方案构建,推动海外业务的发展,海外收入实现了较大增长。 2、财务状况 报告期末,公司总资产为943,923,658.83元,较期初增长31.54%,主要是报告期业务持续增长,业务规模扩大所致;归属于上市公司股东的所有者权益636,298,556.74元,较期初增长10.22%,主要是本报告期利润增加所致;归属于上市公司股东的每股净资产4.71元,较期初减少56.47%,股本13,520.50万股,较期初增长153.48%,主要是报告期内实施资本公积金转增股本所致。
报告日期 2017-09-30 公告日期 2017-10-13
预测类型 预升
预测摘要 预计2017年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:1,500.00万元至1,600.00万元,较上年同期相比变动幅度:14.51%至29.78%。
预测内容 预计2017年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:1,500.00万元至1,600.00万元,较上年同期相比变动幅度:14.51%至29.78%。 业绩变动原因说明 1、报告期内,公司聚焦身份信息综合服务发展战略,在公安外事、智交通、金融社保、海外选举等领域持续推进可信身份识别与管理服务一体方案落地,并积极布局智慧安防、大数据服务等市场领域,公司业务规模稳步提升,销售收入及利润持续增长。 2、公司预计非经常性损益金额对净利润影响金额约为645万元,主要是政府补贴收入。
报告日期 2017-06-30 公告日期 2017-07-12
预测类型 预升
预测摘要 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:2,450.00万元至2,600.00万元,较上年同期相比变动幅度:27.21%至35.00%。
预测内容 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:2,450.00万元至2,600.00万元,较上年同期相比变动幅度:27.21%至35.00%。 业绩变动原因说明 1、2017年上半年,公司围绕发展规划深入开展各项业务,积极开拓安全证件、智能交通、金融社保、航空等行业应用市场,产品销售情况良好,销售规模持续扩大。 2、公司预计非经常性损益金额对净利润影响金额约为227.50万元,主要是政府补贴收入。
报告日期 2017-03-31 公告日期 2017-04-10
预测类型 预盈
预测摘要 预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:450.00万元至600.00万元。
预测内容 预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:450.00万元至600.00万元。 业绩变动原因说明 1、报告期,公司积极开拓安全证件、智能交通、金融社保、航空等行业应用市场,产品销售情况良好,销售规模持续扩大,导致公司营业收入较上年同期增长较大,从而带动公司净利润同比扭亏为盈。 2、公司预计非经常性损益金额对净利润影响金额约为96.91万元,主要是政府补贴收入。
报告日期 2016-12-31 公告日期 2017-02-27
预测类型 预升
预测摘要 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:60,653,714.94元,较上年同期相比变动幅度:13.44%。
预测内容 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:60,653,714.94元,较上年同期相比变动幅度:13.44%。 业绩变动原因说明 1、经营业绩 报告期内,公司实现营业总收入292,903,469.05元,较上年同期增长17.42%;营业利润为60,330,64.52元,较上年同期增长20.32%;利润总额为70,711,094.83元,较上年同期增长12.20%;归属上市公司股东的净利润为60,653,714.94元,较上年同期增长13.44%。报告期内,受益于安全证件、金融、社保等领域信息化和智能化进程加快,证卡智能自助设备、本式证件打印设备等制作发行类设备的销售量增加,推动了公司营业收入及经营业绩的持续增长。 2、财务状况 报告期末,公司总资产为723,599,647.60元,较期初增长84.89%;归属于上市公司股东的所有者权益577,552,908.50元,较期初增长106.99%;归属于上市公司股东的每股净资产10.83元,较期初增长55.16%;主要是由于报告期内首次发行新股募集资金以及报告期内经营产生净利润所致。股本5,334万股,较期初增长33.35%%,是由于报告期内首次发行新股所致。
报告日期 2016-09-30 公告日期 2016-09-13
预测类型 预升
预测摘要 预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:3,100.00万元至3,600.00万元,较上年同期相比变动幅度:12.58%至30.74%。
预测内容 预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:3,100.00万元至3,600.00万元,较上年同期相比变动幅度:12.58%至30.74%。
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