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三一重工 (600031)


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三一重工(600031) 业绩预告

报告日期 2019-12-31 公告日期 2020-01-21
预测类型 预增
预测摘要 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1080000万元至1180000万元,与上年同期相比变动值为:468371万元至568371万元,较上年同期相比变动幅度:76.58%至92.93%。
预测内容 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1080000万元至1180000万元,与上年同期相比变动值为:468371万元至568371万元,较上年同期相比变动幅度:76.58%至92.93%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械等设备销售持续增长,盈利水平大幅提高。1、由于基建需求拉动、国家加强环境治理、设备更新需求增长、人工替代效应等多重因素推动,工程机械行业持续增长;2、公司在研发创新、智能制造、营销服务等方面的核心竞争力持续增强,挖掘机械、混凝土机械、起重机械、路面机械等主要产品国内国际市场份额持续提升,主导产品具备强大的全球竞争力;3、公司大力推进数字化转型,经营效率、人均产值持续大幅提升;4、推行“提质降本”,依靠智能制造与技术创新,提升产品质量,有效控制、降低成本费用,盈利水平持续提高;5、严控风险,公司注重各项经营风险的把控,经营质量、资产质量均持续提高,经营风险特别是货款风险的控制处于历史最好水平。
报告日期 2019-06-30 公告日期 2019-07-18
预测类型 预增
预测摘要 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:650000万元至700000万元,与上年同期相比变动值为:311144万元至361144万元,较上年同期相比变动幅度:91.82%至106.58%。
预测内容 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:650000万元至700000万元,与上年同期相比变动值为:311144万元至361144万元,较上年同期相比变动幅度:91.82%至106.58%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械等设备销售保持高速增长,盈利水平大幅提高。 1、由于基建需求拉动、国家加强环境治理、设备更新需求增长、人工替代效应等多重因素推动,工程机械行业持续快速增长; 2、公司核心竞争力持续增强,挖掘机械、混凝土机械、起重机械等主导产品市场份额持续提升; 3、公司主导产品具备强大的全球竞争力,国际市场份额快速提升; 4、公司大力推进数字化与智能制造,经营质量、经营效率、人均产值持续大幅提升; 5、成本费用有效控制,盈利水平大幅提高。
报告日期 2019-03-31 公告日期 2019-04-15
预测类型 预增
预测摘要 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:300000万元至330000万元,与上年同期相比变动值为:149982万元至179982万元,较上年同期相比变动幅度:100%至120%。
预测内容 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:300000万元至330000万元,与上年同期相比变动值为:149982万元至179982万元,较上年同期相比变动幅度:100%至120%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械等设备销售保持高速增长,盈利水平大幅提高。1、由于基建需求拉动、国家加强环境治理、设备更新需求增长、人工替代效应等多重因素推动,工程机械行业保持高速增长;2、公司主导产品在全球具备强大的竞争力,国际、国内市场份额快速提升;3、公司积极推进数字化升级,经营质量与经营效率持续大幅提升;4、成本费用实现有效控制,盈利水平大幅提高。
报告日期 2018-12-31 公告日期 2019-01-26
预测类型 预增
预测摘要 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:590000万元至632000万元,与上年同期相比变动值为:380775万元至422775万元,较上年同期相比变动幅度:182%至202%。
预测内容 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:590000万元至632000万元,与上年同期相比变动值为:380775万元至422775万元,较上年同期相比变动幅度:182%至202%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械等设备销售持续强劲增长,销售收入与利润均大幅提升。 1、由于下游基建需求拉动、国家加强环境治理、设备更新需求增长、人工替代效应等多重因素推动,工程机械行业保持高速增长; 2、公司高度重视产品研发,积极推进数字化与国际化战略,核心竞争力提升,主导产品在全球具备强大的竞争力,市场份额稳步提高; 3、公司大力推进管理变革,经营质量与经营效率持续大幅提升,产品总体盈利水平提高,期间费用总体费率下降。
报告日期 2018-09-30 公告日期 2018-10-24
预测类型 预增
预测摘要 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:468700万元至504800万元,与上年同期相比变动值为:288431万元至324531万元,较上年同期相比变动幅度:160%至180%。
预测内容 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:468700万元至504800万元,与上年同期相比变动值为:288431万元至324531万元,较上年同期相比变动幅度:160%至180%。 业绩变动原因说明 报告期内,由于下游基建需求拉动、设备更新需求增长、人工替代效应、环保驱动、公司核心竞争力提升、国际化稳步推进等多重因素的推动,公司挖掘机械、混凝土机械、起重机械等设备销售持续强劲增长,市场份额进一步提升。公司经营质量与经营效率持续大幅提升,产品总体盈利水平提高,期间费用总体费率持续下降,盈利水平同比大幅提升。
报告日期 2018-06-30 公告日期 2018-07-31
预测类型 预增
预测摘要 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:324831万元至359634万元,与上年同期相比变动值为:208820万元至243623万元,较上年同期相比变动幅度:180%至210%。
预测内容 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:324831万元至359634万元,与上年同期相比变动值为:208820万元至243623万元,较上年同期相比变动幅度:180%至210%。 业绩变动原因说明 报告期内,受下游基建需求拉动、设备更新需求增长、人工替代效应、环保驱动、公司核心竞争力进一步提升等多重因素的影响,公司挖掘机械、混凝土机械、起重机械等设备销售持续强劲增长。 公司经营质量与经营效率持续大幅提升,产能利用率及产品总体盈利水平继续提高,期间费用总体费率持续下降,盈利水平同比大幅提升。
报告日期 2017-12-31 公告日期 2018-01-31
预测类型 预增
预测摘要 预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为203,000万元到211,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加182,700万元到190,700万元,同比增加898%到937%。
预测内容 预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为203,000万元到211,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加182,700万元到190,700万元,同比增加898%到937%。 业绩变动原因说明 受宏观经济趋好、下游需求拉动及设备更新需求增长等因素的影响,工程机械行业强劲增长,行业整体盈利水平大幅提升;公司核心竞争力进一步增强,公司挖掘机械、混凝土机械、起重机械等设备销售收入均较上年大幅增长。 公司高度重视经营质量与风险管控工作,经营质量与经营效率显著提升,产能利用率及产品总体盈利水平提高,期间费用总体费率下降,经营净现金流大幅增加。
报告日期 2017-09-30 公告日期 2017-10-17
预测类型 预增
预测摘要 预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:176,000.00万元至181,000.00万元,较上年同期相比变动幅度:908.00%至937.00%。
预测内容 预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:176,000.00万元至181,000.00万元,较上年同期相比变动幅度:908.00%至937.00%。 业绩变动原因说明 报告期内,工程机械行业高速增长,行业整体盈利水平大幅提升,公司混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械等设备销售额均较去年同期大幅增长。 公司更加注重经营质量管理与经营风险防范,公司财务结构优化、产品总体盈利水平提升、期间费用总体费率下降、利息支出减少。
报告日期 2015-12-31 公告日期 2016-01-28
预测类型 预减
预测摘要 预计2015年1-12月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少80%至90%。
预测内容 预计2015年1-12月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少80%至90%。 业绩变动的原因说明 受宏观经济增速回落、固定资产投资特别是房地产投资持续放缓和行业竞争加剧的影响,工程机械产品需求不振,使得公司营业收入与净利润同比下降较大。
报告日期 2014-12-31 公告日期 2015-01-29
预测类型 预减
预测摘要 预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少60%-70%。
预测内容 预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少60%-70%。 本期业绩预减的主要原因 2014年,受宏观经济增速回落、固定资产投资特别是房地产投资持续放缓的影响,工程机械产品需求不振,使得公司营业收入与净利润同比下降较大。
报告日期 2011-12-31 公告日期 2012-01-31
预测类型 预增
预测摘要 预计本公司2011年度实现归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%-60%。
预测内容 预计本公司2011年度实现归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%-60%。 业绩预增原因 主营产品需求稳健增长,市场占有率进一步提升,销售及利润预期大幅增加。
报告日期 2011-06-30 公告日期 2011-07-23
预测类型
预测摘要 预计本公司2011年上半年实现归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增长95%以上。
预测内容 预计本公司2011年上半年实现归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增长95%以上。 业绩预增原因: 主营产品市场份额扩大,盈利能力提升,销售及利润预期大幅增加。
报告日期 2011-03-31 公告日期 2011-04-12
预测类型
预测摘要 预计本公司2011年一季度实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长135%以上。
预测内容 预计本公司2011年一季度实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长135%以上。 预增原因:主营产品市场竞争力进一步提升,市场份额扩大,销售及利润预期大幅增加。
报告日期 2010-12-31 公告日期 2011-01-27
预测类型
预测摘要 预计本公司2010年全年实现归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增长100%以上。
预测内容 预计本公司2010年全年实现归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增长100%以上。 预增原因:主营产品市场需求旺盛,市场占有率提高,销售及利润预期大幅增加。
报告日期 2010-09-30 公告日期 2010-10-19
预测类型 预增
预测摘要 预计2010年7-9月归属母公司所有者的净利润约14.46亿元—16.87亿元,相比上年同期增长:64%—91%。
预测内容 预计2010年7-9月归属母公司所有者的净利润约14.46亿元—16.87亿元,相比上年同期增长:64%—91%。 业绩预增原因:主营产品市场需求增加,市场占有率提高,销售及利润大幅超预期。
报告日期 2010-06-30 公告日期 2010-08-06
预测类型
预测摘要 预计本公司2010年上半年实现归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增长150%以上。
预测内容 预计本公司2010年上半年实现归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增长150%以上。 业绩预增原因:主营产品市场需求旺盛,市场占有率提高,销售及利润预期大幅增加。
报告日期 2009-12-31 公告日期 2010-01-26
预测类型
预测摘要 预计本公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%以上。
预测内容 预计本公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%以上。
报告日期 2007-12-31 公告日期 2007-10-25
预测类型 预增
预测摘要 预计2007年全年净利润较上年同期增长100%以上。
预测内容 由于2007年1-9月份公司已实现净利润1,345,058,215.22 元,预计2007年全年净利润较上年同期增长100%以上。
报告日期 2007-09-30 公告日期 2007-08-25
预测类型 预增
预测摘要 预计2007年1-9月份净利润较上年同期增长100%以上。
预测内容 由于2007年1-6月份公司已实现净利润824,487,734.24 元,预计2007年1-9月份净利润较上年同期增长100%以上。
报告日期 2007-06-30 公告日期 2007-07-12
预测类型 预增
预测摘要 预计2007年1-6月份净利润较去年同期增长200%以上。
预测内容 预计2007年1-6月份净利润较去年同期增长200%以上。
报告日期 2007-03-31 公告日期 2007-04-12
预测类型 预增
预测摘要 预计2007年1-3月份净利润较去年同期增长500%以上。
预测内容 预计2007年1-3月份净利润较去年同期增长500%以上。
报告日期 2006-12-31 公告日期 2006-10-24
预测类型 预增
预测摘要 预计2006年累计净利润将比去年同期增长100%以上。
预测内容 预计2006年累计净利润将比去年同期增长100%以上。
报告日期 2006-09-30 公告日期 2006-10-12
预测类型 预增
预测摘要 预计2006年1-9月份净利润较去年同期增长100%以上(上年同期净利润为206270000.51元)。
预测内容 预计2006年1-9月份净利润较去年同期增长100%以上(上年同期净利润为206270000.51元)。
报告日期 2006-06-30 公告日期 2006-07-05
预测类型 预增
预测摘要 预计公司2006年上半年的净利润与去年同期相比将增长50%以上。
预测内容 预计公司2006年上半年的净利润与去年同期相比将增长50%以上。
报告日期 2004-06-30 公告日期 2004-07-28
预测类型 预升
预测摘要 2004年1-6月份,实现净利润204,335,958.84元,较去年同期增长36%。
预测内容 2004年1-6月份,公司实现主营业务收入1,566,334,173.10元,较去年同期增长68.89%;实现主营业务利润495,038,124.48元,较去年同期增长25.25%;实现利润总额236,446,399.86元,较去年同期增长31.52%;实现净利润204,335,958.84元,较去年同期增长36%;每股收益为0.85元。截止2004年6月30日,公司总资产为3,787,279,019.28元,净资产为1,785,073,219.86元,净资产收益率为11.45%。
报告日期 2003-12-31 公告日期 2003-10-27
预测类型 预增
预测摘要 预计公司2003年全年累计净利润较上年同期有50%以上的增长幅度。
预测内容 由于公司所属的工程机械行业在第四季度仍将保持比较旺盛的市场需求,主营收入仍将保持较快增长,公司预计2003年全年累计净利润较上年同期有较大幅度增长,增幅超过50%。
报告日期 2003-09-30 公告日期 2003-08-18
预测类型 预增
预测摘要 预计公司三季度净利润较上年同期相比仍有较大幅度的增长,增幅超过50%。
预测内容 由于公司所属的工程机械行业在三季度仍将保持比较旺盛的市场需求,主营业务收入仍将保持较快增长。公司预计三季度净利润较上年同期相比仍有较大幅度的增长,增幅超过50%。
报告日期 2003-06-30 公告日期 2003-08-08
预测类型
预测摘要
预测内容 2003年上半年,公司主营业务继续保持高速发展态势,上半年公司销售收入和利润较去年同期出现大幅度增长,增幅超过50%。
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