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中科曙光 (603019)


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中科曙光(603019) 业绩预告

报告日期 2020-12-31 公告日期 2021-03-11
预测类型 预升
预测摘要 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:819445095.03元,与上年同期相比变动幅度:38.04%。
预测内容 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:819445095.03元,与上年同期相比变动幅度:38.04%。 业绩变动原因说明 报告期内,营业利润10.55亿元,比上年同期增长3.25亿元,增长比率为44.55%,公司营业利润增长主要为公司毛利额增长及可转换公司债券提前转股计提的利息支出减少所致。报告期内,利润总额10.67亿元,比上年同期增长3.26亿元,增长比率为44.06%;报告期内,归属于上市公司股东净利润8.19亿元,比上年同期增长2.26亿元,增长比率为38.04%,主要为公司毛利额增长及可转换公司债券提前转股计提的利息支出减少所致。报告期内,归属于上市公司股东的所有者权益116.09亿元,比上年末增长73.24亿元,增长比率为170.90%,其中,资本公积增加62.56亿元,同比增长431.16%,主要原因为非公开发行、可转换公司债券转股和参股子公司增资扩股股东溢价所致;股本增加5.50亿元,同比增长61.14%,主要原因为资本公积转增股本和非公开发行所致。
报告日期 2018-12-31 公告日期 2019-03-05
预测类型 预升
预测摘要 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:434732228.44元,与上年同期相比变动幅度:40.77%。
预测内容 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:434732228.44元,与上年同期相比变动幅度:40.77%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司营业收入90.58亿元,比上年同期增长27.64亿元,增长比率为43.91%,主要是公司持续开展研发和市场拓展工作,用户对公司品牌和产品的认可度持续提升,公司主营业务稳步增长。公司营业利润增长主要为公司营业收入及毛利额增长所致。 报告期内,利润总额5.41亿元,比上年同期增长1.70亿元,增长比率为45.76%;报告期内,归属于上市公司股东净利润4.35亿元,比上年同期增长1.26亿元,增长比率为40.77%,主要原因为公司营业收入增长。 报告期内,总资产131.91亿元,比上年末增长31.03亿元,增长比率为30.77%,其中,存货增加10.43亿元,同比增长81.14%,主要原因为客户北京字节跳动网络技术有限公司等发出商品增加所致;长期股权投资增加14.48亿元,同比增长175.47%,主要原因为收购海光信息技术有限公司股权所致;开发支出增加2.17亿元,同比增长72.24%,主要原因为募投项目资本化所致。
报告日期 2017-12-31 公告日期 2018-01-16
预测类型 预升
预测摘要 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:304,707,580.84元,较上年同期相比变动幅度:35.88%。
预测内容 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:304,707,580.84元,较上年同期相比变动幅度:35.88%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司营业收入增长19.33亿元,比上年同期增长44.34%,主要是公司持续开展研发和市场拓展工作,用户对公司品牌和产品的认可度持续提升,公司主营业务稳步增长。公司营业利润增长主要为公司营业收入增长所致。 报告期内,利润总额3.89亿元,比上年同期增长约1.08亿元,增长比率为38.45%;归属于上市公司股东净利润3.05亿元,比上年同期增长0.80亿元,增长比率为35.88%,主要原因为公司营业利润增长及对“中科可控信息产业有限公司”无形资产投资所致(详见公司公告:2017-050、2017-067、2018-001),其中“中科可控信息产业有限公司”无形资产投资对当期利润总额影响额为0.53亿元,对归属于上市母公司净利润影响额为0.45亿元;其他增加部分主要为公司营业利润增长所致。 报告期内,总资产101.56亿元,比上年末增长40.25亿元,增长比率为65.64%,主要原因为货币资金、应收账款、存货等增加所致。其中,货币资金增加11.69亿元,同比增长85.74%;应收账款增加7.00亿元,同比增长51.13%;存货增加6.51亿元,同比增长103.24%;长期投资增加2.33亿元,同比增长39.21%;开发支出增加2.05亿元,同比增长199.87%。上述项目中存货增加主要原因为发出商品增加所致;开发支出增加主要为募投项目在开发支出科目中归集。
报告日期 2015-12-31 公告日期 2016-01-20
预测类型 预增
预测摘要 预计2015年1-12月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加50%到60%。
预测内容 预计2015年1-12月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加50%到60%。 本期业绩预增的主要原因 1、公司上市后品牌市场影响力提升,客户对公司产品的认同度不断提高。 2、2015年信息安全提高到国家战略高度,自主可控产品和装备对信息安全发挥重要作用。公司自主品牌高端计算机产品等主营业务收入和利润额均有较大幅度提升。
报告日期 2015-06-30 公告日期 2015-07-07
预测类型 预增
预测摘要 预计2015年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加50%-55%。
预测内容 预计2015年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加50%-55%。 本期业绩预增的主要原因 2015年上半年,随着国家对网络安全和自主可控重视程度的提高,公司主营业务较去年同期有较大增长。
报告日期 2014-12-31 公告日期 2014-11-05
预测类型 预升
预测摘要 预计2014年全年归属于发行人股东的净利润比上年同期增长约10%。
预测内容 预计2014年全年归属于发行人股东的净利润比上年同期增长约10%。 业绩变动的原因说明 2014年1-9月,受益于高端计算机行业的增长,公司凭借自身技术研发、产品质量以及客户资源等优势,经营状态良好,较上一年度同期实现较快增长;其中,营业收入同比增长35.95%,归属于发行人股东的净利润、归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润同比分别增长54.43%和187.42%。预计公司2014年全年营业收入同比增长约20%,归属于发行人股东的净利润同比增长约10%。
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