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清源股份 (603628)


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清源股份(603628) 业绩预告

报告日期 2020-12-31 公告日期 2021-01-16
预测类型 预盈
预测摘要 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5350万元至6350万元,与上年同期相比变动值为:10976万元至11976万元,较上年同期相比变动幅度:195.1%至212.88%。
预测内容 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5350万元至6350万元,与上年同期相比变动值为:10976万元至11976万元,较上年同期相比变动幅度:195.1%至212.88%。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响受全球新冠疫情影响导致营商环境急剧恶化及公司全资子公司MetzNewcoPtyLtd.计提大额资产减值损失的背景下,公司践行新时代发展要求,积极助推高质量发展。公司大力推动内部降本增效并优化融资结构,提高了资金使用效率,加之美元大幅贬值的影响,使得期间费用大幅降低,盈利能力得到大幅提升。(二)非经营性损益的影响受单项认定的应收款项减值准备转回及政府补助等因素的影响,本报告期非经营性损益约1,800万元。
报告日期 2019-12-31 公告日期 2020-04-23
预测类型 预亏
预测摘要 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-5641万元,与上年同期相比变动值为:-8127.86万元,与上年同期相比变动幅度:-326.83%。
预测内容 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-5641万元,与上年同期相比变动值为:-8127.86万元,与上年同期相比变动幅度:-326.83%。 业绩变动原因说明 公司年审会计师对公司进行2019年年度审计时,发现公司对资产减值损失及信用减值损失不够谨慎。基于当前行业整体情况的考虑,经与会计师沟通后,公司财务部门再次对以下项目减值损失进行补充计提:1、因下游客户北京中润天能新能源投资管理有限公司、江苏印加新能源科技股份有限公司、BSIndustryServiceCo.,Ltd.经营状况及履约能力较差、新金融工具准则实施和公司风电开发项目搁置等影响,公司补充计提信用减值损失,其对前次预亏公告中归属于上市公司股东的净利润影响金额为1,618.35万元。2、根据2020年4月15日厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《清源科技(厦门)股份有限公司减值测试所涉及的METZNEWCOPTYLTD股东全部权益估值报告》【大学评估估值字[2020]840006号】,该事项较前次预亏公告披露的4,200万元资产减值增加了441万元,公司补充计提资产减值损失,其对归属于上市公司股东的净利润影响金额为441万元。3、受外部环境及项目条件等变化原因,公司未推进德国林斯托69MW光伏电站项目的开发及建设。由于对会计政策理解的偏差,误将部分前期开发成本2,665.30万元计入经常性损益科目,导致归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润金额出现较大波动。公司已对该笔金额进行调整,不影响归属于上市公司股东的净利润。公司于2020年1月23日披露《2019年年度业绩预亏公告》之“三、本期业绩预亏的主要原因”中已对公司澳洲METZ光伏电站项目及德国林斯托项目行了资产减值损失计提的叙述。
报告日期 2018-12-31 公告日期 2019-01-30
预测类型 预降
预测摘要 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2088万元至2714万元,与上年同期相比变动值为:-2825万元至-2199万元,较上年同期相比变动幅度:-57.5%至-44.76%。
预测内容 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2088万元至2714万元,与上年同期相比变动值为:-2825万元至-2199万元,较上年同期相比变动幅度:-57.5%至-44.76%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司主营业务正常、稳健发展。2018年以来,在国家“去杠杆”的大背景下,5月份国内出台“531光伏新政”,受此影响,2018年下半年国内光伏行业新增装机规模明显下滑,对整个行业盈利水平和开工率产生较大影响。2018年公司新增建设光伏电站超过50MW,公司为支持上述业务的发展,增加了债务融资,公司利息费用较上年同期增加较多。另一方面,公司境外产品销售规模增加,汇兑损失有所增加,导致本期财务费用比上年同期大幅增加,对业绩影响较大。与此同时,凭借公司的光伏支架产品在海外市场取得较好的口碑及市场地位,加之受澳洲、日本、东南亚等地区政策影响,公司海外支架业务收入实现大幅增长。
报告日期 2018-09-30 公告日期 2018-08-28
预测类型 预降
预测摘要 预计2018年前三个季度累计净利润较去年同期下滑情况。
预测内容 预计2018年前三个季度累计净利润较去年同期下滑情况。 业绩变动原因说明 公司主营业务正常、稳健发展,但是受公司债务融资金额较大、外汇汇率变动等因素影响,预计公司财务费用较去年同期增加较多,因此,公司可能会出现2018年前三个季度累计净利润较去年同期下滑情况。
报告日期 2018-06-30 公告日期 2018-04-24
预测类型 预降
预测摘要 公司可能会出现2018年上半年净利润较去年同期下滑情况。
预测内容 公司可能会出现2018年上半年净利润较去年同期下滑情况。 业绩变动原因说明 公司主营业务正常、稳健发展,但是受公司债务融资金额较大、外汇汇率上升等因素影响,预计公司财务费用较去年上半年增加较多。
报告日期 2017-12-31 公告日期 2018-02-28
预测类型 预降
预测摘要 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5239.97万元,与上年同期相比变动幅度:-9.26%。
预测内容 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5239.97万元,与上年同期相比变动幅度:-9.26%。 业绩变动原因说明 1.受碳钢、铝型材等原材料价格上涨以及光伏电站工程服务业务市场竞争加剧等因素影响,光伏支架和光伏电站工程服务毛利率降低,导致公司营业利润较去年有所下降; 2.总资产同比大幅增加主要系公司开发建设的光伏电站增加及自持电站项目完工转为固定资产所致; 3.股本增加的原因系首次公开发行社会公众股6,845万股所致。
报告日期 2017-06-30 公告日期 2017-04-27
预测类型
预测摘要 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润将较上年同期增长30%以上。
预测内容 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润将较上年同期增长30%以上。 业绩变动原因说明 为增强盈利能力,公司加强了光伏电站开发及建设业务力度,该业务将为公司2017年上半年带来较多的净利润,预计2017年公司上半年累计实现的净利润将较上年同期增长30%以上。
报告日期 2016-12-31 公告日期 2016-12-21
预测类型 预升
预测摘要 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:6,500.00万元至7,500.00万元,较上年同期相比变动幅度:-2.41%至12.61%。
预测内容 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:6,500.00万元至7,500.00万元,较上年同期相比变动幅度:-2.41%至12.61%。 业绩变动原因说明 (1)公司2016年全年业绩预计将与2015年基本持平,已签订并尚未实现收入的光伏电站开发及建设业务合同第四季度预计将实现约为1.33亿元营业收入,同时公司拥有3个尚未对外转让的电站资产,为未来储备了良好的业绩基础光伏电站开发及建设方面,公司持续开展光伏电站开发及建设业务,前期的资金及业务倾斜将逐步体现为经营业绩,公司已签署的光伏电站开发及建设业务合同将于四季度完工建设并实现营业收入,公司光伏电站开发及建设收入预计将实现大幅增长。另一方面,公司亦积极推进光伏电站转让业务的开展,力求年内完成部分光伏电站的转让实现收入。(2)四季度光伏支架销售将进入销售旺季,已签订单第四季度预计实现的支架收入约为1.1亿元,全年光伏支架收入受累于上半年,预计将略低于2015年支架销售收入光伏支架方面,四季度预计将进入支架销售旺季,境内外大部分光伏电站建设期为四季度,境内为抢装建设光伏电站以图在年底前并网发电,而境外为在光伏电价补贴下调前抢装建设光伏电站,因此光伏支架产品销售收入预计将持续增长。
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