日上集团:关于续聘会计师事务所的履职意见

                  厦门日上集团股份有限公司审计委员会
                    关于续聘会计师事务所的履职意见


    为保证审计工作的连续性,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2022 年度财务审计机构和内控审计机构,聘任期限为一年,公司董事会审计委员会对立
信会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力和诚信状况等方面进行了审查,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司
提供审计服务的资质、经验和专业能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公
司 2022 年度审计工作的要求,同意将该议案提交公司董事会审议。


(以下无正文)
(此页无正文,厦门日上集团股份有限公司审计委员会关于变更会计师事务所事项的履
职意见之签字页)




    审计委员会成员:


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        黄辉                     吴志良                 廖山海




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