同达创业:中审众环对同达创业内部控制的审计报告

关于上海同达创业投资股份有限公司
       内部控制审计报告

       众环审字[2021]3310004 号
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                      目   录             页码

一、内部控制审计报告                      1-2




二、会计师事务所营业执照、资格证书
                             内部控制审计报告


                                                    众环审字(2021)3310004 号
上海同达创业投资股份有限公司全体股东:



    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计

了上海同达创业投资股份有限公司(以下简称“同达创业公司”)2020 年 12 月 31 日的

财务报告内部控制的有效性。



    一、 同达创业公司对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指

引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是同达创业公司董事会的

责任。



    二、 注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意

见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。



    三、 内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的

变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控

制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




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