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抚顺特钢 (600399)


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抚顺特钢(600399) 业绩预告

报告日期 2020-12-31 公告日期 2021-01-26
预测类型 预增
预测摘要 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:53000万元至59000万元,与上年同期相比变动幅度:75.48%至95.34%。
预测内容 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:53000万元至59000万元,与上年同期相比变动幅度:75.48%至95.34%。 业绩变动原因说明 业绩预告期间,公司围绕战略规划目标,持续优化内控管理,严格控制制造成本,降本增效效果显着。公司坚持高质量发展理念,在特殊钢市场需求稳定增长的背景下持续加大研发投入,并不断调整和完善产品结构。上述措施对公司业绩增长产生积极作用,公司高附加值产品订单持续增长,整体产能利用率较高。
报告日期 2019-12-31 公告日期 2020-01-21
预测类型 预减
预测摘要 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:22000万元至32000万元,与上年同期相比变动值为:-238731万元至-228731万元,较上年同期相比变动幅度:-91.56%至-87.73%。
预测内容 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:22000万元至32000万元,与上年同期相比变动值为:-238731万元至-228731万元,较上年同期相比变动幅度:-91.56%至-87.73%。 业绩变动原因说明 2018年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润260,731万元,其中,非经常性损益合计为283,218万元,主要为债务重整收益影响,公司实施重整豁免的债务及产生的净收益282,638万元计入2018年度相关财务数据,2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-22,487万元。2019年,公司围绕改善盈利能力开展技术和市场开发,同时严格控制制造成本,通过工艺优化实现节能降耗。2019年,公司高附加值产品订单持续增长,高温合金产量和订单的大幅增加,为公司盈利能力提供了有力支撑。2019年度,公司全年计划实现净利润10,000万元至20,000万元。经财务部门初步测算,预计实现净利润22,000万元至32,000万元。上述情况为公司2019年度完成业绩目标,却较上年同期发生大幅下降的主要原因。
报告日期 2018-12-31 公告日期 2019-03-26
预测类型 预盈
预测摘要 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:240000万元至280000万元。
预测内容 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:240000万元至280000万元。 业绩变动原因说明 公司业绩预盈主要是由于重整收益非经常性损益事项所致,影响金额为275,000万元至285,000万元。
报告日期 2017-12-31 公告日期 2018-01-31
预测类型 预亏
预测摘要 预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。
预测内容 预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损 业绩变动原因说明 经公司自查发现存在存货等实物资产不实的重大问题,可能涉及公司以往年度财务数据重大调整。由于相关问题形成原因较为复杂,需进一步核实。
报告日期 2015-12-31 公告日期 2016-01-28
预测类型 预增
预测摘要 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增长300%至350%。
预测内容 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增长300%至350%。 业绩变动原因说明 1、报告期内,公司通过品种结构调整,重点品种产品的盈利能力保持增长; 2、报告期内,公司通过合理运筹,财务费用大幅降低; 3、报告期内,公司得到国家政策性支持,获得较大的政府补助。
报告日期 2015-06-30 公告日期 2015-07-29
预测类型 预增
预测摘要 预计2015年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约12,700万元至13,400万元,比上年同期增加780%-830%。
预测内容 预计2015年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约12,700万元至13,400万元,比上年同期增加780%-830%。 本期业绩预增的主要原因 报告期内,公司持续推进技术、服务和产品升级,注重研发能力建设对提高公司核心竞争力的促进作用,产品结构调整持续取得成效,公司赢利能力显著改善。同时,公司收到的部分财政补助增加了报告期归属于公司股东的净利润。
报告日期 2015-03-31 公告日期 2015-03-28
预测类型 预增
预测摘要 预计2015年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为6,000万元到6,300万元之间,与上年同期相比将增加1,007%到1,057%左右。
预测内容 预计2015年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为6,000万元到6,300万元之间,与上年同期相比将增加1,007%到1,057%左右。 本期业绩预增的主要原因 报告期内,公司在技术改造和管理效能改善的促进下产品结构调整取得显著成效,核心产品高温合金、超高强度钢和特种冶炼不锈钢的规模和效益显著提升。
报告日期 2014-12-31 公告日期 2015-01-22
预测类型 预增
预测摘要 预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增80%到120%左右。
预测内容 预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增80%到120%左右。 本期业绩预增的主要原因 报告期内,公司在技术改造和管理效能改善的促进下产品结构调整取得初步成效,核心产品高温合金、超高强度钢和特种冶炼不锈钢规模和效益逐步提升。
报告日期 2011-12-31 公告日期 2012-04-06
预测类型 预降
预测摘要 预计2011年度归属于上市公司股东的净利润盈利2563万元,比上年同期下降17.72%。
预测内容 预计2011年度归属于上市公司股东的净利润盈利2563万元,比上年同期下降17.72%。
报告日期 2008-12-31 公告日期 2009-01-21
预测类型 预增
预测摘要 预计公司2008年度实现的净利润与上年同期相比增长50%以上。
预测内容 预计公司2008年度实现的净利润与上年同期相比增长50%以上。
报告日期 2007-12-31 公告日期 2007-10-29
预测类型 预增
预测摘要 预计公司2007年度实现累计净利润与上年同期相比增长50%以上。
预测内容 预计公司2007年度实现累计净利润与上年同期相比增长50%以上。原因为:2007年公司大力调整品种结构,高附加值品种比重增加,生产成本降低,产品销售价格上升。
报告日期 2004-06-30 公告日期 2004-07-14
预测类型 预升
预测摘要 2004年中期净利润同比将增加20%左右。
预测内容 根据对公司2004年上半年总体经营业绩分析和财务数据进行的初步测算,2004年中期净利润同比将增加20%左右(2003年公司中期净利润为11,123,356.55元)。
报告日期 2004-03-31 公告日期 2004-04-06
预测类型 预增
预测摘要 预计公司2004年一季度净利润较上年同期相比增长50%以上。
预测内容 经公司对2004年一季度财务状况初步测算,预计公司2004年一季度净利润较上年同期相比增长50%以上(尚未经会计师事务所审计)。
报告日期 2003-12-31 公告日期 2003-10-24
预测类型 预减
预测摘要 预计公司2003年年度的累计净利润比上年同期将下降50%以上。
预测内容 公司根据市场需求将持续扩大生产规模,同时,期间费用也随之上升,银行贷款贴现息上调和市场原材料涨价等原因,都将对公司实现利润产生不利影响。因此,预计公司2003年年度的累计净利润比上年同期将下降50%以上。
报告日期 2003-09-30 公告日期 2003-07-24
预测类型 预减
预测摘要 预计公司2003年1—9月份的累计净利润比上年同期将下降50%以上。
预测内容 公司为稳固和扩大市场占有,下半年的生产规模将继续扩大,同时,期间费用也将随之上升,对公司实现利润将产生较大影响。因此,预计公司2003年1—9月份的累计净利润比上年同期将下降50%以上。
报告日期 2003-06-30 公告日期 2003-04-29
预测类型 预减
预测摘要 预计公司2003年半年度的累计净利润比上年同期将下降50%以上。
预测内容 公司基于扩大市场份额的考虑,生产规模将继续扩大,同时,期间费用将随之上升,一季度的原材料涨价趋势仍将延续,对公司实现利润带来较大负面影响,因此,预计公司2003年半年度的累计净利润比上年同期将下降50%以上。
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