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志邦家居 (603801)


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志邦家居(603801) 业绩预告

报告日期 2020-12-31 公告日期 2021-02-04
预测类型 预升
预测摘要 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:39519.29万元,与上年同期相比变动幅度:19.96%。
预测内容 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:39519.29万元,与上年同期相比变动幅度:19.96%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明1、2020年年度公司实现营业总收入38.4亿元,同比上年同期增长29.65%,实现归属于上市公司股东的净利润3.95亿元,同比上年同期增长19.96%。业绩变动的原因主要为:一季度虽一定程度受到疫情影响,公司迅速做出各项调整,二季度、三季报营业收入和净利润均实现高速同比增长。公司紧紧围绕董事会确定的经营目标,充分发挥公司在营销、制造等方面的竞争力,积极开展各项工作,促进业务发展。在成本和费用管控方面,公司持续推进降本增效,成本管控和经营效率得到有效提升。第四季度公司实现营业收入同比增长46.21%,净利润同比增长104.67%,扣除非经常性损益的净利润同比增长113.67%,实现公司整体经营持续稳健发展。2、公司推出了2019年、2020年两批限制性股票激励计划,剔除限制性股票费用摊销影响,公司净利润为4.23亿元,同比增加28.02%,扣除非经常性损益的净利润为3.90亿元,同比增加36.09%。同时,公司年末预收款金额5.25亿元,同比增长42.14%,原因主要为订单增长所致。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的增减变动的主要原因说明总资产增长为33.38%,主要是:1、报告期加大建设厂房及购置机器设备;2、公司订单增长,导致预收款等往来有所提升。3、理财资金到期赎回及短期贷款增加。
报告日期 2020-09-30 公告日期 2021-02-04
预测类型 预增
预测摘要 预计2020年10-12月归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比变动幅度:104.67%。
预测内容 预计2020年10-12月归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比变动幅度:104.67%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明1、2020年年度公司实现营业总收入38.4亿元,同比上年同期增长29.65%,实现归属于上市公司股东的净利润3.95亿元,同比上年同期增长19.96%。业绩变动的原因主要为:一季度虽一定程度受到疫情影响,公司迅速做出各项调整,二季度、三季报营业收入和净利润均实现高速同比增长。公司紧紧围绕董事会确定的经营目标,充分发挥公司在营销、制造等方面的竞争力,积极开展各项工作,促进业务发展。在成本和费用管控方面,公司持续推进降本增效,成本管控和经营效率得到有效提升。第四季度公司实现营业收入同比增长46.21%,净利润同比增长104.67%,扣除非经常性损益的净利润同比增长113.67%,实现公司整体经营持续稳健发展。2、公司推出了2019年、2020年两批限制性股票激励计划,剔除限制性股票费用摊销影响,公司净利润为4.23亿元,同比增加28.02%,扣除非经常性损益的净利润为3.90亿元,同比增加36.09%。同时,公司年末预收款金额5.25亿元,同比增长42.14%,原因主要为订单增长所致。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的增减变动的主要原因说明总资产增长为33.38%,主要是:1、报告期加大建设厂房及购置机器设备;2、公司订单增长,导致预收款等往来有所提升。3、理财资金到期赎回及短期贷款增加。
报告日期 2020-06-30 公告日期 2020-07-15
预测类型 预减
预测摘要 预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:5068.6万元,与上年同期相比变动幅度:-53.99%。
预测内容 预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:5068.6万元,与上年同期相比变动幅度:-53.99%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2020年半年度报告内公司实现营业总收入12.24亿元,同比上年同期增长6.57%,实现利润总额0.58亿元,同比上年下降54.57%,实现归属于上市公司股东的净利润0.51亿元,同比上年下降53.99%。业绩变动的原因主要为:上半年一季度一定程度上受到疫情影响,公司营业收入及利润有所下滑,随着疫情的逐步稳定,复工复产,加盟商补贴等帮扶作用逐步凸显,为公司带来了很好的发展机遇,公司围绕着全年经营目标,积极开展各项工作,调整产品规划、深耕经销渠道、完善大宗客户结构,工程渠道销售规模不断提升,报告期内,二季度公司实现营业收入同比增长22.22%,净利润同比增长21.44%,实现公司整体经营稳健发展。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明营业利润、利润总额、净利润、基本每股收益下降超过50%,是由于本报告期内公司业务一定程度上受到疫情的影响,同时,公司积极给予加盟商各种补贴,提升加盟商竞争力,共度疫情难关。
报告日期 2019-12-31 公告日期 2020-03-03
预测类型 预升
预测摘要 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:33101.46万元,与上年同期相比变动幅度:21.3%。
预测内容 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:33101.46万元,与上年同期相比变动幅度:21.3%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2019年报告期内公司实现营业总收入29.66亿元,同比上年增长21.92%,实现利润总额3.82亿元,同比上年增长19.68%,实现归属于上市公司股东的净利润3.31亿元,同比上年增长21.30%。业绩变动的原因主要为:公司围绕着全年经营目标,积极开展各项工作,调整产品规划、深耕经销渠道、完善大宗客户结构,工程渠道销售规模不断提升,全屋定制产品收入高速增长,年轻化品牌效应日益凸显,实现公司整体经营稳健发展。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明股本增长率为39.58%,主要是公司通过资本公积转增股本预案所致,以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。
报告日期 2018-12-31 公告日期 2019-03-06
预测类型 预升
预测摘要 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:27289.82万元,与上年同期相比变动幅度:16.51%。
预测内容 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:27289.82万元,与上年同期相比变动幅度:16.51%。 业绩变动原因说明 2018年报告期内公司实现营业总收入24.33亿元,同比上年增长12.80%,实现利润总额3.20亿元,同比上年增长15.56%,实现归属于上市公司股东的净利润2.73亿元,同比上年增长16.51%。业绩变动的原因主要为:公司围绕着全年经营目标,积极开展各项工作,产品结构化调整,夯实并深化经销商渠道、大宗工程渠道建设和管理,加强销售网点下沉,经销商门店数保持增长,品牌效应日益凸显,塑造年轻化品牌定位等措施,实现公司整体经营稳健发展。
报告日期 2018-06-30 公告日期 2018-08-04
预测类型 预升
预测摘要 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:9486.81万元,与上年同期相比变动幅度:47.53%。
预测内容 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:9486.81万元,与上年同期相比变动幅度:47.53%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素2018年上半年报告期内公司实现营业总收入10.42亿元,同比上年增长25.69%,实现利润总额1.11亿元,同比上年增长48.69%,实现归属于上市公司股东的净利润0.95亿元,同比上年增长47.53%。业绩变动的原因主要为:面对急剧变化的市场情况,公司围绕着全年经营目标,积极开展各项工作,品牌效应日益凸显,产品结构化调整、渠道资产持续增厚与管理效率提升。 (二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因 1、报告期内,归属于上市公司股东的净利润增长47.53%,主要原因是公司在收入稳健增长,同时营业成本及期间费用增长得到有效控制。另外,暂时闲置资金理财收入增长。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长30.61%,主要为净利润各项经营指标情况较上年同期趋势稳中向好。
报告日期 2017-06-30 公告日期 2017-08-05
预测类型 预升
预测摘要 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:64,304,701.41元,较上年同期相比变动幅度:29.39%。
预测内容 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:64,304,701.41元,较上年同期相比变动幅度:29.39%。 业绩变动原因说明 公司在发展过程中紧紧抓住行业发展的契机,在整体厨柜和定制衣柜领域深耕细作,通过持续提升产品质量及设计等服务水平,加强直营及加盟终端店面形象的标准化管理,促进销售业绩的快速增长。2017年上半年公司实现营业收入82,917.42万元,同比增长39.74%,归属于上市公司股东的净利润6,430.47万元,同比增长29.39%。 主要业绩分析如下: 1、厨柜收入增长保持稳定,衣柜收入高速增长。 2、在收入快速增长的同时,归属于上市公司股东的净利润也相应增长,使得基本每股收益增长29.38%。 3、截至本报告期,因公司首次发行股票,导致归属于上市公司股东的每股净资产上涨。
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